第30 條 - 金融法規全文檢索查詢系統- 銀行局
文章推薦指數: 80 %
銀行因內部管理不善、內部控制欠佳、內部稽核制度及遵守法令主管制度未落實、對金融檢查機關檢查意見覆查追蹤之缺失改善辦理情形或內部稽核單位(含金融控股公司內部 ... 跳至主要內容 金融監督管理委員會銀行局金融法規全文檢索查詢系統 網站導覽 系統首頁 銀行局首頁 意見信箱 RSS ::: 最新訊息 整合查詢 分月法規 法規體系 英文法規查詢 相關網站 使用手冊
延伸文章資訊
- 1銀行內部控制三道防線
第三道防線--內部稽核(獨立監督) ... 銀行自行查核制度,每半年一次一般自行查. 核,每月專案自行查核 ... 依稽核缺失檢討內部控制制度,也應該要對.
- 2行政院公報資訊網 - nat.gov.tw
為發揮銀行稽核工作考核之功能,以提昇銀行稽核工作成效,爰依據「銀行內部控制 ... 金融控股公司內部稽核單位)、自行查核人員所提列檢查意見或查核缺失,及內部控制 ...
- 3銀行內部控制及稽核制度實施辦法§30-全國法規資料庫
銀行因內部管理不善、內部控制欠佳、內部稽核制度及遵守法令主管制度未落實、對金融檢查機關檢查意見覆查追蹤之缺失改善辦理情形或內部稽核單位(含金融控股公司內部 ...
- 4102年度 - 玉山銀行
確實遵循「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法,建 ... 有關內部稽核報告應將查核」已針對重大缺失之通報事件新」已完成改善。 缺失詳實揭露,並落實對 ...
- 5金融機構最近五年度主要檢查缺失- 檢查局全球資訊網
本局對各金融機構執行一般及專案檢查,受檢機構除依檢查報告辦理缺失改善外, ... 金融控股公司主要檢查缺失 · 本國銀行主要檢查缺失 · 外國銀行在臺分行主要檢查缺失.