銀行內部控制及稽核制度實施辦法§30-全國法規資料庫
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銀行因內部管理不善、內部控制欠佳、內部稽核制度及遵守法令主管制度未落實、對金融檢查機關檢查意見覆查追蹤之缺失改善辦理情形或內部稽核單位(含金融控股公司內部 ... 列印時間:110/09/0223:53 ::: 現在位置: 首頁 中央法規 所有條文 條文內容 P 友善列印 加入資料夾: 儲存 確定 新增資
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- 1本國銀行主要檢查缺失- 檢查局全球資訊網
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- 2行政院公報資訊網 - nat.gov.tw
為發揮銀行稽核工作考核之功能,以提昇銀行稽核工作成效,爰依據「銀行內部控制 ... 金融控股公司內部稽核單位)、自行查核人員所提列檢查意見或查核缺失,及內部控制 ...
- 3銀行內部控制及稽核制度實施辦法§30-全國法規資料庫
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- 4銀行內部控制三道防線
第三道防線--內部稽核(獨立監督) ... 銀行自行查核制度,每半年一次一般自行查. 核,每月專案自行查核 ... 依稽核缺失檢討內部控制制度,也應該要對.
- 5109 年度下半年主要檢查缺失-本國銀行- 台北
改. 善. 作. 法. 法令遵循單位應依金融控股公司及銀行業內部控制. 及稽核制度實施辦法第34 條第1 項規定,訂定相關. 追蹤控管機制,確認各項作業及管理規章均配合相關.