銀行內部控制及稽核制度實施辦法§30-全國法規資料庫
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銀行因內部管理不善、內部控制欠佳、內部稽核制度及遵守法令主管制度未落實、對金融檢查機關檢查意見覆查追蹤之缺失改善辦理情形或內部稽核單位(含金融控股公司內部 ... 列印時間:110/09/0223:53 ::: 現在位置: 首頁 中央法規 所有條文 條文內容 P 友善列印 加入資料夾: 儲存 確定 新增資
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金融控股公司及銀行業因內部管理不善、內部控制欠佳、內部稽核制度及法令遵循制度未落實、對金融檢查機關檢查意見覆查追蹤之缺失改善辦理情形或內部稽核單位(含母公司 ...
- 2102年度 - 玉山銀行
確實遵循「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法,建 ... 有關內部稽核報告應將查核」已針對重大缺失之通報事件新」已完成改善。 缺失詳實揭露,並落實對 ...
- 3109 年度下半年主要檢查缺失-本國銀行- 台北
改. 善. 作. 法. 法令遵循單位應依金融控股公司及銀行業內部控制. 及稽核制度實施辦法第34 條第1 項規定,訂定相關. 追蹤控管機制,確認各項作業及管理規章均配合相關.
- 4109 年度上半年主要檢查缺失-本國銀行 - 金融監督管理委員會
辦理分行內部稽核作業,有未將本會要求應列入內. 部稽核查核事項納入查核者。 依所訂內部稽核風險評估方法,個別分行剩餘風險. 評估等級分高、中、低三級,其中低 ...
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