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為發揮銀行稽核工作考核之功能,以提昇銀行稽核工作成效,爰依據「銀行內部控制 ... 金融控股公司內部稽核單位)、自行查核人員所提列檢查意見或查核缺失,及內部控制 ... ::: 首頁 設為首頁 網站導覽 下載專區 常見問題 English 關於公報 公報瀏覽 公報查詢 網路資源 會員專區
延伸文章資訊
- 1本國銀行主要檢查缺失- 檢查局全球資訊網
... 金融機構申報資料作業之調整 · 金融機構內部稽核查核作業之調整 · 金管會新聞稿及重要函文. 選單. 跳到主要內容區塊. 金管會 · 銀行局 · 證期局 · 保險局 · 檢查局.
- 2銀行內部控制及稽核制度實施辦法§30-全國法規資料庫
銀行因內部管理不善、內部控制欠佳、內部稽核制度及遵守法令主管制度未落實、對金融檢查機關檢查意見覆查追蹤之缺失改善辦理情形或內部稽核單位(含金融控股公司內部 ...
- 3109 年度上半年主要檢查缺失-本國銀行 - 金融監督管理委員會
辦理分行內部稽核作業,有未將本會要求應列入內. 部稽核查核事項納入查核者。 依所訂內部稽核風險評估方法,個別分行剩餘風險. 評估等級分高、中、低三級,其中低 ...
- 4109 年度下半年主要檢查缺失-本國銀行- 台北
改. 善. 作. 法. 法令遵循單位應依金融控股公司及銀行業內部控制. 及稽核制度實施辦法第34 條第1 項規定,訂定相關. 追蹤控管機制,確認各項作業及管理規章均配合相關.
- 5金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 - 全國法規 ...
金融控股公司及銀行業因內部管理不善、內部控制欠佳、內部稽核制度及法令遵循制度未落實、對金融檢查機關檢查意見覆查追蹤之缺失改善辦理情形或內部稽核單位(含母公司 ...