修正「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 ...
文章推薦指數: 80 %
金融監督管理委員會(下稱金管會)表示,「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」(下稱本辦法)部分條文修正草案已完成預告程序,將於近日發布 ...
:::
公告資訊
:::
回首頁
公告資訊
新聞稿
新聞稿
_
FACEBOOK
Line
Twitter
友善列印
回上頁
修正「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」部分條文
2021-09-07
金融監督管理委員會(下稱金管會)表示,「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」(下稱本辦法)部分條文修正草案已完成預告程序,將於近日發布施行。
金管會表示,為進一步推動「金融資安行動方案」,提升銀行業統籌資安政策、協調資源調度及執行資安議題之能力;簡化銀行業出具內部控制制度聲明書之作業程序;以及修訂銀行業內部稽核制度之規定,以符業者實際運作需要,爰修正本辦法部分條文,修正要點如下:
一、增訂銀行業國外營業單位之專任內部稽核人員應具備之資格 條件,以及放寬銀行業派駐國外或國外營業單位自當地聘任之內部稽核人員充任前及在職期間應參加之訓練規定。
(修正條文第十二條、第二十條及第二十一條)
二、擴增子公司得納入風險導向內部稽核制度之範圍,增訂本國銀行經採行該制度者,排除適用第十六條第二項子公司查核頻率之規定。
(修正條文第十五條之一)
三、簡化銀行業出具聲明書之作業程序,將銀行業資訊安全整體執行聲明書及資訊安全及兼營保險代理人或保險經紀人業務之整體執行情形等,併入銀行業內部控制制度聲明書之應聲明事項。
(修正條文第二十七條及第三十八條之一)
四、增訂銀行業應指派副總經理以上或職責相當之人兼任資訊安全長,並給予六個月之緩衝期,俾利業者因應調整;另因調整期間已過刪除法令遵循主管之專任與兼任、應具備資格條件之調整期規定。
(修正條文第三十八條之一及第四十六條)
檢附「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」部分條文修正總說明及條文對照表。
聯絡單位:銀行局本國銀行組
聯絡電話:(02)8968-9675
如有任何疑問,請來信:本會民意信箱
相關附件
金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法部分條文修正總說明及條文對照表
瀏覽人次:
4966
更新日期:
2021-09-07
展開/收合
公告資訊
重大政策
重要公告
新聞稿
即時新聞澄清
首長行程
活動記事
更多...
法規資訊
最新法令函釋
法規草案預告
銀行法規資料庫
證期法規資料庫
保險法規資料庫
主管法規查詢系統
更多...
統計及出版品
金融業財務及業務資訊揭露與統計
金融市場統計資訊系統
金融展望月刊
兩岸金融
政府出版品專區
更多...
消費者園地
金融消保
金融智慧網
金檢學堂
金融知識宣導專區
防制金融詐騙
消費者資訊
更多...
便民服務
民意信箱
就業資訊
廉政園地
Q&A問答集
申辦案件流程
不實謠言檢舉窗口
更多...
政府資訊公開
對外關係文書
行政指導有關文書
施政計畫
業務統計
研究報告
預算決算書及會計報告
更多...
:::
隱私權政策宣言
│
資訊安全政策宣言
│
本會網站資料開放宣告
│
無障礙聲明
│
訂閱電子報
│
最新電子報
金融監督管理委員會
版權所有
220232新北市板橋區縣民大道二段7號18樓
金管會電子地圖
電話:(02)8968-0899
傳真:(02)8969-1215
本會駐紐約代表辦事處:1E.42Street,13F,NewYork,NY10017,U.S.A.
聯絡電話:(1-212)317-7326
本會駐倫敦代表辦事處:Level17,99Bishopsgate,LondonEC2M3XD,UnitedKingdom
聯絡電話:(44-20)7628-1501
如您對本會全球資訊網有具體改進建議,麻煩來信告訴我們,謝謝
更新日期:2022-01-07
參訪人數:54716208
回到最上方
延伸文章資訊
- 1預告「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 ...
金融監督管理委員會公告:預告「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」部分條文修正草案. FINANCIAL SUPERVISORY COMMISSION Notice is ...
- 2修正「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 ...
金融監督管理委員會(下稱金管會)表示,「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」(下稱本辦法)部分條文修正草案已完成預告程序,將於近日發布 ...
- 3金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 - 全國法規 ...
金融控股公司及銀行業設置審計委員會者,其內部控制制度,應包括審計委員會議事運作之管理。 金融控股公司及銀行業應於內部控制制度中,訂定對子公司必要之控制作業,其為 ...
- 4預告「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 ...
預告「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」部分條文修正草案. 2021-05-27. 金管會表示,為進一步推動「金融資安行動方案」,增訂銀行業應指派副總經理 ...
- 5金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第15
金融控股公司各單位及子公司每年至少須辦理一次內部控制制度自行查核,以及每半年至少須辦理一次法令遵循作業自行查核。 各單位辦理前二項之自行查核,應由該單位主管指定 ...