依 金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 規定 有關 銀行內部稽核單位之組織 與 權 責 下列 敘述 何者 錯誤

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第三章內部控制制度之查核. 第一節內部稽核. 第9 條.金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 - 全國法規資料庫銀行業應建立自行查核制度。

各營業、財務、資產保管、資訊單位及國外營業單位應每半年至少辦理一次一般自行查核,每月至少辦理一次專案自行查核。

金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 - 法規查詢結果法規名稱:, 金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 本法規有英譯. 公(發)布時間:, 099.03.29. 修正時間:, 110.09.23.[PDF] 金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法部分條文修正條文第五條之一金融控股公司及銀行業董(理)事會應認知營運所面臨. 之風險,監督其營運結果,並對於確保建立及維持適當有效之內. 部控制制度負有最終之責任。

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